41354

Разработка комплексной программы развития города на 3 года

Курсовая

Политология и государственное регулирование

Городское хозяйство — комплекс расположенных на территории города (либо другого населенного пункта) предприятий, организаций, учреждений, обслуживающих материальные, культурные и бытовые потребности населения, проживающего в городе (населенном пункте).

Русский

2014-12-11

540 KB

1 чел.

Разработка комплексной программы развития города на 3 года.


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………..3

1. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА………………………………………………………………………………...…5

2. Характеристика жилищного фонда и уровень жилищной рекострукци………………...7

3. Водоснабжение………………………………………………………………………….….14

4. Канализация……………………………………………………………………………..….22

5. Теплоснабжение………………………………………………………………………...…..26

6.Электроснабжение…………………………………………………………………………..34

7. Газоснабжение……………..………………………………………………..……………...36

8. Городское благоустройство……………………………………………………………..…38

9. Городской пассажирский транспорт………………………………….…………………..43

2. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЁТОМ ФИНАНСОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ………………………………………………………………………..…….45

Заключение…………………………………………………………………………...…….…48

Список использованных источников…………………………………………………......…49

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной работы заключается в том, что от уровня развития городского хозяйства зависят условия труда, быта и отдыха населения, комфортность проживания в городе.

Городское хозяйство — комплекс расположенных на территории города (либо другого населенного пункта) предприятий, организаций, учреждений, обслуживающих материальные, культурные и бытовые потребности населения, проживающего в городе (населенном пункте). Кроме того, городским хозяйством называют отрасль экономики страны, выполняющую упомянутые функции. Городское хозяйство является основой экономики города, обеспечивая, прежде всего, социально-экономическую и экологическую стабильность населенного пункта.

Городское хозяйство современного большого города - это сложный комплекс, включающий в себя службы, предприятия, объекты, сети жилищного хозяйства, коммунальной инфраструктуры, бытового обслуживания населения, торговли и общественного питания, транспорта, связи.

Наиболее часто выделяются следующие особенности городского хозяйства, выделяющие его среди других отраслей:

- местный характер деятельности: естественные условия расположения влияют на состав, размер, финансовые результаты предприятий городского хозяйства, обуславливают монопольный характер деятельности многих коммунальных предприятий;

- комплексный характер развития: развитие отдельных областей городского хозяйства происходит зависимо и в определенном соотношении с другими областями городского хозяйства;

- неравномерность потребления продукции коммунальных предприятий: связана с неравномерностью потребления, как правило, объясняющуюся суточными колебаниями (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и т.д.). Встречаются отрасли, подверженные сезонным колебаниям потребления (например, теплоснабжение в части отопления, отчасти городской электрический транспорт);

Цель данной работы: разработка комплексной программы развития города № на 3 года.

В соответствии с вышеуказанной целью, задачами курсового проекта являются:

- расчет стоимости капитального ремонта;

- расчет капитальных вложений в водоснабжение;

- расчет капитальных вложений в канализацию;

- расчет капитальных вложений в городской транспорт;

- расчет капитальных вложений в городское благоустройство;

- расчет капитальных вложений в теплоснабжение;

- расчет капитальных вложений в газоснабжение;

- расчет капитальных вложений в электроснабжение.

- ресурсосбережение.

Объектом является городское хозяйство.

Предмет – разработка комплексной программы развития городского хозяйства.

1. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Численность населения – 90 тыс. человек

Уровень жилищной обеспеченности – 15 м2/чел

Расчетный период – 3 года

Общая площадь - 90000*15= 1350000 м2

Численность населения с каждым годом увеличивается на 1%

Численность населения спустя 3 года составит 92700 человек.

Ежегодно 1% к ветому фонду:

Sобщ.=1350000*0,03=40500 м2 (с учетом ветхого фонда)

К 2015 году уровень жилищной обеспеченности должен составить 25 м2

Sобщ(2015)= 25*92700=2317500

S нового строительства = 2317500-40500= 2313450

Жилая площадь составляет 70% от общей площади

На начало периода:

1350000*0,7=945000 м2

На конец периода:

2317500*0,7=1619415

Раздел 1. «Характеристика жилого фонда и уровня жилого обеспечения населения»

При разработке целевой комплексной программы развития ЖКХ города решаются следующие вопросы:

  1.  Выявление достигнутого уровня жилищной обеспеченности и прогнозирование его на конец периода.
  2.  Анализ текущего состояния жилищного фонда и определение потребности в капитальном ремонте;
  3.  Определение объемов нового жилого строительства
  4.  Определение объема капитальных вложений в жилое строительство;

Определяем уровень жилищной олбеспеченности:

Ужо = Sобщ / Чн

Ужо менее чем планируемый (25 м2), поэтому необходимо определить пути улучшения условий жизни населения за счет:

  1.  Проведения капитального ремонта и модернизации жилищного фонда;
  2.  Строительства нового жилищного фонда.

Для определения потребности жилищного фонда в ремонтах необходимо дать его техническую характеристику, составить типизацию по формам собственности, по уровню благоустройства ,по году постройки.

 Капитальный ремонт

Таблица 1.1 – Уровень жилищной обеспеченности населения

Показатель

Ед. измерения

Значения

Уровень жилищной обеспеченности на начало расчетного периода

(м2/чел.)

15

Уровень жилищной обеспеченности на конец расчетного периода

(м2/чел.)

25

Общая площадь на начало периода

тыс. м2

1350000

Общая площадь на конец периода

тыс. м2

2317500

Площадь жилая на начало периода

тыс. м2

945000

Площадь жилая на конец периода

тыс. м2

1619415

Классификация жилищного фонда по формам собственности

Таблица 1.2 - Принадлежность жилищного фонда.

Принадлежность жил. фонда

Структура %

Площадь м2

общая

жилая

Муниципальная

30%

405

283,5

Государственная

20%

270

189

Частная

50%

675

472,5

Итого:

100%

1350

945

При составлении технической характеристики жилищного фонда необходимо выделить фонд старой и современной постройки.

К жилищному фонду старой постройки относятся здания, возведенные до 1970 г.

Здания, построеныые до 1950 г., не прошедшие капитальный ремонт с модернизацией требуют замены большинства конструктивных элементов и санитарно-технического оборудования.

Дома, построенные после 1950 г. входят в состав благоустроенного города и требуют восстановительных замен отдельных конструктивных элементов.

Характеристика жилых фондов дается отдельно для муниципального, государственного и частного фондов.

Таблица 1.3 – Характеристика муниципального жилищного фонда тыс.м2 общей площади

Год постройки или послед.кап.ремонта

Структура,

%

Фонд, требующий модернизации

Благоустроенный фонд

Всего

Старой постройки

Соврем. постройки

1917

-

-

1917-1940

12

46,8

46,8

1941-1950

19

76,95

76,95

1951-1960

23

93,15

93,15

1961-1970

21

85,05

85,05

1971-1980

13

52,65

52,65

1981-1990

8

32,4

32,4

1991-2012

4

16,2

16,2

Всего

100

125,55

178,2

101,25

405

Анализ таблицы 1.3

Характеристика муниципального жилищного фонда:

Фонд, требующий модернизации составляет 31% из общего муниципального фонда.

Благоустроенный фонд старой постройки-44%.

Благоустроенный фонд новой постройки – 25%.

Таблица 1.4 – Характеристика государственного жилищного фонда тыс.м2 общей площади

Год постройки или послед.кап.ремонта

Структура.

%

Фонд, требующий модернизации

Благоустроенный фонд

Всего

Старой постройки

Соврем. постройки

1917

3

8,1

8,1

1917-1940

16

43,2

43,2

1941-1950

18

48,6

48,6

1951-1960

21

56,7

56,7

1961-1970

16

43,2

43,2

1971-1980

13

35,1

35,1

1981-1990

7

18,9

18,9

1991-2010

6

16,2

16,2

Всего

100

99,9

99,9

70,2

270

Анализ таблицы 1.4

Характеристика государственного фонда:

Фонд, требующий модернизации составляет 37% из общего государственного фонда.

Благоустроенный фонд старой постройки составляет 37%.

Благоустроенный фонд новой постройки составляет 26%.

Таблица 1.5 - Характеристика частного жилищного фонда тыс.м2 общей площади

Год постройки или послед.кап.ремонта

Структура,

%

Фонд, требующий модернизации

Благоустроенный фонд

Всего

Старой постройки

Соврем. постройки

1917

1917-1940

13

87,75

87,75

1941-1950

15

101,25

101,25

1951-1960

28

189

189

1961-1970

22

148,5

148,5

1971-1980

5

33,75

33,75

1981-1990

5

33,75

33,75

1991-2010

12

81

81

Всего

100

189

337,5

148,5

675

Анализ таблиц 1.5.

Характеристика частного жилищного фонда:

Фонд, требующий модернизации составляет 28% от общего частного фонда.

Благоустроенный фонд старой постройки составляет 50%.

Благоустроеннй фонд новой постройки составляет 22%.

Тип капитального ремонта определяется в зависимости от степени износа и замены конструктивных  элементов, а также модернизация и снос. Здания с износом более 65% относятся к ветхому фонду. Сносу подлежит ежегодно

1% зданий от общей площади в связи с реконструкцией, износа и расширением инфраструктуры города.

Таблица 2.1 - Характеристика видов ремонта

Вид ремонта

Срок службы

Износ, %

Характеристика ремонта

Ремонт 1

До 45 л

1971-2013

до 30

Ремонт внутридомовой системы без выселения жильцов

Ремонт 2

До 55 л

1961-1970

31-50

Ремонт внутридомовой системы, ремонт крыши без выселения жильцов

Ремонт 3

До 65 л

1951-1960

51-65

Ремонт внутридомовой системы, ремонт крыши с выселением жильцов

Модернизация

1950

более 65

Переоборудование помещений, изменение планировки усиления стен и фундамента

На основании таблиц 1.3. – 1.2. необходимо определить вид ремонта и соответствующую ему площадь жилого фонда в зависимости от года постройки и износа по каждому типу себестоимости.

Определим площадь подлежащей ремонту.

Таблица 2.2 - Определение муниципальной общей площади подлежащей ремонту.

Вид ремонта

Износ, %

Площадь

Ремонт 1

До 30

101,25

Ремонт 2

31-50

85,05

Ремонт 3

51-63

93,15

Модернизация

более 60

76,95

Всего:

356,4

Снос

1%

3,56

Таблица 2.9 - Определение государственной общей площади подлежащей ремонту.

Вид ремонта

Износ, %

Площадь

Ремонт 1

До 30

70,2

Ремонт 2

31-50

43,2

Ремонт 3

51-63

56,7

Модернизация

более 60

99,9

Всего:

270

Снос

1%

2,7

Таблица 2.10 - Определение частной площади подлежащей ремонту.

Вид ремонта

Износ, %

Площадь

Ремонт 1

До 30

148,5

Ремонт 2

31-50

148,5

Ремонт 3

51-63

189

Модернизация

более 60

101,25

Всего:

587,25

Снос

1%

5,87

Стоимость ремонта определяется стоимостью заменяемых конструкций и выраженная в количестве минимальных окладов на 1 м2 общей площади в зависимости от принадлежности жилищного фонда.

Стоимость ремонта:

С= Kmin ок* Rmin ок* S          (1), где

Kmin ок- количество минимальных окладов;

Rmin ок – размер минимально оклада (400 руб);

S- площадь.

Таблица 2.5. – Стоимость ремонтов жилищного фонда

Вид ремонта

Муниципальный жилищный фонд, МРОТ 5000

Частный фонд

Ремонт 1

0,7

1,2

Ремонт 2

5

5,8

Ремонт 3

16

23

Модернизация

32

42

Снос

2

2

Таблица 2.6 - План капитального ремонта муниципального и государственного жилищного фонда.

Вид ремонта

Хар-ка видов ремонта

S м2

Стоимость ремонта, руб

период постройки

износ, %

Ремонт 1

71-2012

До 30

101,25

354375

Ремонт 2

1961-1970

1931-1950

85,05

2126250

Ремонт 3

1950-1965

1951-1965

93,15

7452000

Модернизация

Более 1965

более 65

76,95

11742400

Снос

3,56

35600

Итого:

356,4

9968225

Модернизация без сноса

73,39

Вывод: капитальные вложения в капитальный ремонт составят 9968225

Таблица 2.7  - Основные показатели плана капитального ремонта муниципального и государственного фонда

Показатели

Расче-е знач. по годам

Всего за расчетный период

2009

2010

2011

Ремонтируемая площадь 100 м2

20,06

20,06

20,06

60,2

Стои-ть ремонта тыс. руб.

11876000

11876000

11876000

35628000

Удельная стоимость ремонта тыс. руб.

59262,4

59262,4

59262,4

59262,4

Определим числинность населения  по формуле:

N=N – (О-С)/У

Где N – чис-ть нас-я которому потребуется новое жилье

N - чис-ть нас-я на конец последнего года расчетного периода

О – общая площадь на начало периода

С – снос ветхих домов

N=82400-(80000-602)/=55,6

Объем нового жилищного строительства на расчетный период расчит-ся по формуле:

S=У – N=23*55,6=1278,8*2000=2557600

Где, У – нормативный уровень жилищной обеспеченности

Таблица 2.13– Расчет затрат на ремонт муниципального фонда без учета модернизации и сноса

Вид ремонта

Хара-ка видов ремонта

Ремонтируемая площадь тыс. м2

Стоимость ремонта

Период постройки послед.капит.ремонта

Срок службы. лет

Износ %

Ремонт 1

1971 - 2010

20

До 30

90

252000

Ремонт 2

1961 – 1970

35

31-50

75,6

1512000

Ремонт 3

1951 - 1960

50

51-65

82,8

5299200

Итого

248,4

7063200

Таблица 2.14– Расчет затрат на ремонт муниципального фонда без учета модернизации и сноса

Вид ремонта

Хара-ка видов ремонта

Ремонтируемая площадь тыс. м2

Стоимость ремонта

Период постройки послед.капит.ремонта

Срок службы. лет

Износ %

Ремонт 1

1971 - 2010

20

До 30

60

168000

Ремонт 2

1961 – 1970

35

31-50

50,4

1008000

Ремонт 3

1951 - 1960

50

51-65

55,2

3532800

Итого

165,6

4708800

Таблица 2.15– Расчет затрат на ремонт муниципального фонда без учета модернизации и сноса

Вид ремонта

Хара-ка видов ремонта

Ремонтируемая площадь тыс. м2

Стоимость ремонта

Период постройки послед.капит.ремонта

Срок службы. лет

Износ %

Ремонт 1

1971 - 2010

20

До 30

150

72000

Ремонт 2

1961 – 1970

35

31-50

126

2923200

Ремонт 3

1951 - 1960

50

51-65

138

12696000

Итого

414

15691200

Таблица 2.16 – Финансирование ремонтных программ тыс. руб.

Тип фонда

Источники финансирования

Итого

Государ-е

Муниц-е

Сре-ва нас-я

Муниципальный

5650560

-

1412640

7063200

Государственный

3767040

-

941760

4708800

Частный

7845600

-

7845600

15691200

Всего

17263200

-

10200000

27463200

Определим потребности в новом строительстве. Прогнозируемый объем жилищного строительства подразделяется по источникам финансирования на след группы:

- жилищный фонд, строящийся за счет средств местного бюджета ;

- жилищный фонд, строящийся за счет государственных средств;

- жилищный фонд, строящийся за счет средств населения.

Удельный вес муниципального фонда сост. 30% от прогнозир. объема нов. жил фонда;

60% - доля частного жилья;

- 10% государственный.

Стоимость нов. строительства сост. :

- частн. 50 мин. окладов за м2

- муницип. 25 мин. окладов за м2

Для учета средств на развитие инжинерно – транспортной инфраструктуры величина капитальных вложений должна быть увеличина на 20%.

S=(S + S + S) – C

где С – площадь помещений подлежащих сносу;

S – общаяжилая площадь.

Sдоп= (186+74,4+111,6)-12=360 тыс.м2

S=Sнов+ Sдоп=1278,8+360=1638,8*20000=32776000

Таблица 2.17 – Объем жилищного строительства и капитальных вложений

Источники финансирования

Общая площадь тыс. руб

Объем

Капит. вложений

Объемы строительства и капит. вложений по годам расч. периода

2012

2013

2014

Централизованные капит влож.

893

320000

160

100000

160

100000

160

100000

Кредиты и субсидии

115

13114890

180

11209504

180

11209504

180

11209504

Сре-ва нас-я

270,8

25896310

86,2

900896

86,2

900896

86,2

900896

Итого

1278,8

39331200

426,2

13110400

426,2

13110400

426,2

13110400

3. Водоснабжение

Исходные данные:

-удельный вес воды отпускаемой населению 70%;

-протяженность городской водопроводной сети из расчета 62,5 км на 1350 м2 жилой площади. (62,5 * 486640) / 1350 = 225,7 км;

-стоимость прокладки одного километра водопроводной сети 12600 минимальных окладов. 12600 * 4300 * 225,7 =                            руб.

Таблица 3.1 - Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления

Степень благоустройства жилищного фонда

Норма водопотребления, л в сутки на человека

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления

I. Здания с центральным горячим водоснабжением

300

1,05

1,2

II. Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией и ванными

200

1,05

1,2

III. Здания, присоединенные к водопроводу и канализации

150

1,1

1,35

Таблица 3.2 - Укрупненные показатели сметной стоимости строительства  головных сооружений водопровода и канализаций, количество минимальных окладов на тыс. м. куб. / ч

Наименование

Производительность головных сооружений, тыс. м. куб./ ч.

До 0,2

0,2-0,4

0,4-0,8

0,8-1,6

1,6-2,9

2,9-4,2

Св. 4,2

Головные сооружения водопровода

0,70

0,60

0,50

0,44

0,40

0,38

0,37

Головные сооружения канализации

1,67

1,60

1,47

1,33

1,20

1,07

1,00

Приводимые укрупненные показатели предполагают расчет производительности головных сооружений:

- для водопровода - как суммы производительностей станции 1 подъема, очистных сооружений и станции 2 подъема;

- для канализации - как суммы производительностей насосной станции и очистных сооружений.

          Основным показателем, характеризующим состояние водоснабжения города, является средняя норма душевого водопотребления. Рассчитывается этот показатель как отношение реализованной за сутки воды на питьевые и хозяйственные нужды к средней численности населения.

Потребление воды в сутки одним жителем зависит от состояния водопроводного хозяйства, благоустройства жилищ и других факторов. Нормы душевого потребления приведены в таблице 9. На основе этих показателей и средней численности населения в первом году расчетного периода рассчитывается фактическая средняя норма душевого водопотребления на начало расчетного периода.

Средняя норма душевого водопотребления для последующих лет определяется в зависимости от благоустройства жилищного фонда, достигнутого к концу каждого года, по следующей формуле:

,                                            ( 3. 1)

где i – уровень благоустройства;

- средняя норма душевого водопотребления в литрах на человека в сутки;

Ni - численность населения, проживающего в домах с различным уровнем благоустройства;

Hi - норма водопотребления в домах с различным уровнем благоустройства.

Рассчитаем среднюю норму душевого водопотребления и суммарный объем хозяйственного водопотребления (таблица  3. 3).

Таблица 3.3 - Расчет средней нормы душевого водопотребления и общего объема хозяйственного водопотребления

Санитарно-технические характеристики здания

Общая площадь, тыс. м2

Средняя норма жилищной обеспеч-ти

Численность населения, тыс. чел.

Норма

в/п,  л/чел - сутки

Объем в/п,

 тыс. м3

Неблагоустроенный 

120

15,0

8

150

1,2

Благоустроенный Фонд

600

15,0

40

200

8,0

Благоустроенный Современный

480

15,0

32

300

9,6

Итого на начало 1года

1200

15,0

80

18,8

I

143

17,7

8,08

150

1,21

II

715

17,7

40,4

200

8,08

III

571

17,7

32,3

300

9,69

Итого на конец 1 года

1427

17,7

80,78

18,98

I

166

20,4

8,16

150

1,22

II

832

20,4

40,8

200

8,16

III

665

20,4

32,6

300

9,78

Итого на конец 2 года

1663

20,4

81,6

19,16

I

189

23

8,24

150

1,23

II

976

23

41,2

200

8,24

III

756

23

32,9

300

9,87

Итого на конец 3 года

1921

23

82,4

19,25

За счет нового строительства, капремонта и других мер по благоустройству, средняя норма жилищной обеспеченности на конец расчетного периода составит 23 м2/чел. Численность населения, проживающая в домах I группы благоустройства увеличится примерно на 38%.Объем водопотребления за счет строительства зданий с водо-газоснабжением возрастет примерно на 11% и составит 76,19 тыс. м3.

Далее определяется производительность головных сооружений водопровода в начале и в конце расчетного периода.

Среднечасовая подача воды станцией I подъема определяется  с учетом общего потребления воды, хозяйственно-бытового и промышленного, утечек  и неучтенного расхода воды, расхода на собственные нужды станции по следующей формуле:

 ,              ( 3. 2)

где Qсут. - суточный объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды;

Yx-n - удельный вес хозяйственно - питьевого водопотребления (70%);

aу -  процент утечек и неучтенного расхода воды (10%);

aсут - процент расхода воды на собственные нужды (7%).

Среднечасовая подача воды станцией II подъема определяется по формуле:

 ,                              ( 3. 3)

где Qсут.- суточный объем водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды;

Yx-n – удельный вес хозяйственно – питьевого водопотребления (70%);

aу –  процент утечек и неучтенного расхода воды (10%);

Полученные результаты сведем в таблицу 3.4.

Таблица 3.4 - Среднечасовая подача воды станциями I и II подъема

Годы расчетного периода

Показатели

Q сут. ,

тыс. м3

aу , %

aсн , %

Ух-п, %

, тыс. м3

, тыс. м3

Базисный год

18,8

0,1

0,07

0,7

1,338

1,244

1

18,98

0,1

0,07

0,7

1,349

1,256

2

19,16

0,1

0,07

0,7

1,363

1,268

3

19,25

0,1

0,07

0,7

1,369

1,274

Среднечасовая подача воды станцией I подъема будет увеличиваться пропорционально росту суточного объема водопотребления и на конец расчетного периода составит 1,369 тыс. м3/час (возрастет на 11% по сравнению с базисным годом), станцией II подъема – 1,274 тыс. м3/час.

Средний коэффициент суточной неравномерности водопотребления равен:

,                          ( 3. 4)

где Yn - удельный вес промышленного водопотребления (30%);

Yx-n - удельный вес хозяйственно - питьевого водопотребления (70%);

 - коэффициент суточной неравномерности хозяйственно - питьевого водопотребления;

 - коэффициент суточной неравномерности промышленного водопотребления;

,                                         ( 3. 5)

где i - коэффициент суточной неравномерности  водопотребления в домах с i благоустройством;

    Qi - объем водопотребления в домах с i благоустройством, тыс. м3;

Расчет необходимой рабочей производительности станции I подъема производится по среднечасовой подаче воды в сутки максимума, которая определяется по следующей формуле:

                                                  ( 3. 6)

Таблица 3.5 - Расчет необходимой производительности станции I подъема

Санитарно- техническая характеристика здания

Q сут., тыс. м3

Yx-n,

%

Yn, %

, тыс. м3 

PI

I

1,2

1,05

70

30

1

-

-

-

II

8

1,05

70

30

1

-

-

-

III

9,6

1,1

70

30

1

-

-

-

Начало 1-го г.

18,80

1,06

70

30

1

1,042

1.338

1,39

I

1,21

1,05

70

30

1

-

-

-

II

8,08

1,05

70

30

1

-

-

-

III

9,69

1,1

70

30

1

-

-

-

Конец 1-го г.

18,98

1,08

70

30

1

1,056

1,349

1,43

I

1,22

1,05

70

30

1

-

-

-

II

8,16

1,05

70

30

1

-

-

-

III

9,78

1,1

70

30

1

-

-

-

Конец 2-го г.

19,16

1,08

70

30

1

1,056

1,363

1,44

I

1,23

1,05

70

30

1

-

-

-

II

8,24

1,05

70

30

1

-

-

-

III

9,87

1,1

70

30

1

-

-

-

Конец 3-го г.

19,25

1,09

70

30

1

1,063

1,369

1,46

Из таблицы 3.5 видно, что рабочая производительность станций I подъема увеличится примерно на 11% по сравнению с базисным и составит тыс. м3. Этот рост объясняется, прежде всего, увеличением среднесуточного водопотребления производительности станций I подъема.

     Рабочая производительность станции II подъема определяется по формуле:

 ,                   ( 3. 7)

где  - среднечасовая подача воды стации II подъема;

 - средний коэффициент часовой неравномерности водопотребления (находится так же, как Ксн).

   Полученные результаты РII сведем в таблицу  3.6.

Таблица 3.6 - Расчет рабочей производительности станции II подъема

Года расчетного периода

, тыс. м3

Кчн

РII

Базисный год

1.244

1,17

1,042

1,52

1

1,256

1,19

1,056

1,58

2

1,268

1,19

1,056

1,59

3

1,274

1,21

1,063

1,64

Рабочая производительность станции II подъема увеличится на 10% по сравнению с базисным годом и составит 4,81 тыс. м3.

   Полученные величины РI и РII округляются в большую сторону до величины кратной мощности насоса, т.е. до 1000 м3/ч. Установленная производительность станций I и II подъема определяется с учетом  производительности резервных и находящихся в ремонте насосов (по 2 насоса на каждой станции, производительностью 1000 м3).Производительность головных сооружений соответствует рабочей производительности станции I подъема.

Таблица 3.7 - Расчет необходимой установленной производительности головных сооружений по годам

Года расчетного периода

Станция I подъема

Станция II подъема

Производительность головных сооружений

Установленная производительность головных сооружений

Прирост производительности

Рраб,

м3

Р рем, м3

Р уст, м3

Р раб, м3

Р рем, м3

Р уст, м3

Баз год

2000

2000

4000

2000

2000

4000

2000

10000

-

1

2000

2000

4000

2000

2000

4000

2000

10000

-

2

2000

2000

4000

2000

2000

4000

2000

10000

-

3

2000

2000

4000

2000

2000

4000

2000

10000

-

Общая сумма средств, необходимая для увеличения производительности  головных сооружений отражена в таблице 10.

Приведенные затраты на строительство головных сооружений определяется по формуле:

 ,                                    ( 3. 8)

где К – приведенные затраты на строительство головных сооружений;

t – год осуществления капвложений;

Kt – объем капвложений в году t;

Eнп- норматив приведения разновременных затрат (0,10)

В связи с тем, что нет прироста производительности существующих станций достаточно, т.е. не нужно строить новые головные сооружения.

Увеличение протяженности водопроводных сетей пропорционально увеличению жилой площади в городе. Общая площадь составит 695200 тыс.м2, новая жилая площадь составит 486640 тыс. м².

Протяженность городской водопроводной сети из расчета 62,5 км на 1350 м² составит 225,7 км.

Вывод: капитальные вложения в развитие водоснабжения города составят 2092552 руб.


4. Канализация

        Расчетный расход сточной жидкости складывается из расчетов жилой застройки и промышленных предприятий. Количество бытовых сточных жидкостей определяется исходя из численности населения и норм водоотведения в зависимости от уровня благоустройства жилого фонда.

Исходные данные:

- удельный вес бытовой сточной жидкости 70%;

- протяженность городской канализационной сети из расчета 36,2 км на 1350 м2 жилой площади. (695200*0,7)/1350*36,2 = 13,2 км;

- стоимость прокладки 1 км канализационной сети 20700 минимальных окладов. 20700  * 13,2 * 4300 = 1174932000 руб.

К концу расчетного периода 15% от протяженности канализационной сети требует капитального ремонта.

Стоимость капитального ремонта составит 800 тыс.руб. за 1 км.

Расчетный расход сточной жидкости складывается из расходов, поступающих от жилой застройки и промышленных предприятий.

Количество бытовой сточной жидкости определяется исходя из численности населения, проживающего в канализованном жилом фонде, и норм водоотведения, дифференцированных в зависимости от уровня благоустройства жилого фонда.

Нормы водоотведения для зданий с различным благоустройством равны нормам водопотребления в этих же зданиях.

Таблица 3.1 -Расчет среднесуточного расхода бытовых сточных вод

Санитарно-технические характеристики здания

Общая площадь, тыс. м2

Средняя норма жилищной обеспеч-ти

Численность населения, тыс. чел.

Норма

в/п,  л/чел - сутки

Объем в/п,

 тыс. м3

Неблагоустроенный 

120

15,0

8

150

1,2

Благоустроенный Фонд

600

15,0

40

200

8,0

Благоустроенный Современный

480

15,0

32

300

9,6

Итого на начало 1года

1200

15,0

80

18,8

I

143

17,7

8,08

150

1,21

II

715

17,7

40,4

200

8,08

III

571

17,7

32,3

300

9,69

Итого на конец 1 года

1427

17,7

80,78

18,98

I

166

20,4

8,16

150

1,22

II

832

20,4

40,8

200

8,16

III

665

20,4

32,6

300

9,78

Итого на конец 2 года

1663

20,4

81,6

19,16

I

189

23

8,24

150

1,23

II

976

23

41,2

200

8,24

III

756

23

32,9

300

9,87

Итого на конец 3 года

1921

23

82,4

19,25

Мощность насосных станций канализации проектируется на максимальный часовой расход сточной жидкости :

    ,                           (4. 1)

где Qср..сут  - среднесуточное количество сточных вод;

  - коэффициент суточной неравномерности водоотведения;

  •   - коэффициент часовой неравномерности водоотведения.
  •  и принимаются равными аналогичным коэффициентам для водоснабжения.

 Полученные результаты отразим в таблице  3.2 

Полученная величина Q округляется в большую сторону до величины кратной мощности насоса, т.е. до 1000 м3/ч. Установленная производительность определяется с учетом производительности резервных  и находящихся в ремонте насосов (по одному в резерве и ремонте).

Производительность очистных сооружений соответствует рабочей производительности насосной станции (Таблица  3.4).

Таблица 4.2 - Расчет установленной производительности головных сооружений

Годы расчетного периода

Показатели

Q сут. ,

тыс. м3

aу , %

aсн , %

Ух-п, %

, тыс. м3

, тыс. м3

Базисный год

18,8

0,1

0,07

0,7

1,338

1,244

1

18,98

0,1

0,07

0,7

1,349

1,256

2

19,16

0,1

0,07

0,7

1,363

1,268

3

19,25

0,1

0,07

0,7

1,369

1,274

Полученная величина Q округляется в большую сторону до величины кратной мощности насоса, т.е. до 1000 м3/ч. Установленная производительность определяется с учетом производительности резервных  и находящихся в ремонте насосов (по одному в резерве и ремонте).

Производительность очистных сооружений соответствует рабочей производительности насосной станции (Таблица  3.7).

Таблица 4.3 - Расчет установленной производительности головных сооружений

Годы расчетного периода

Показатели

Q макс.насосной станции тыс. м3

Q рем.2 насоса тыс.м3

Q уст. Тыс. м3

Q очистных соор. Тыс. м3

Q голов. Соор. Тыс. м3

Qприрост произво-ти

Базисный год

2000

2000

4000

2000

4000

-

1

2000

2000

4000

2000

4000

-

2

2000

2000

4000

2000

4000

-

3

2000

2000

4000

2000

4000

-

Так как не наблюдается прирост производительности головных сооружений канализации, то капитальные вложения производиться не будут.

Увеличение протяженности водопроводных сетей пропорционально увеличению жилой площади в городе. Общая площадь составит 695200 тыс.м2, новая жилая площадь составит 486640 тыс. м².

Протяженность городской водопроводной сети из расчета 36,2 км на 1350 м² составит 13,2 км.

Капитальные вложения в строительство канализационных сетей  20700 * 4300 * 13,2 = 1174932000 руб.

Вывод: суммарные капиталовложения в развитие канализации города составят 1174932000  руб.

5. Теплоснабжение

Исходные  данные:

Протяженность тепловых сетей на начало периода 69,87 км.

Норма потребления горячей воды в жилых зданиях 105 л/сутки-чел.

Производительность станций теплоснабжения от 58 до 116 мВт.

Удельные капитальные вложения в строительство станций теплоснабжения - 693 минимальных оклада на 1 мВт.

Удельная стоимость прокладки тепловых сетей - 16 минимальных окладов погонный метр.

Удельная стоимость капитального ремонта тепловых сетей – 9 минимальных оклада на 1 погонный метр.

Таблица 5.1 - Нормы потребления энергии в общественных учреждениях и предприятиях коммунально-бытового обслуживания

Наименование учреждений

Расчетная единица измерения

Число расчетных ед.

Уд. объем зданий расчет. ед., м3

Расчетная t внутреннего воздуха, С˚

Отопительная хар-ка

Вт / (м3 * К)

Вентиляционная хар-ка Вт / (м3 * К)

Норма расхода горя чей воды л-сут./ чел.

Уд. расход эл. энергии кВт * ч. / чел.

Уд. расход газа

МДж * чел. / год

Детские учреждения

Место

90

30

21

0,44

0,12

30

200

3800

Школы,

учебные заведения

Учащиеся

240

25

16

0,40

0,12

6

100

2900

Лечебные учреждения: больницы

Койка

13,5

180

20

0,48

0,34

180

1000

3200

Поликлиники

Посещения

35

10

20

0,48

0,29

6

200

84

Культурно-просветит-ские учреждения

Место

100

30

16

0,45

0,46

5

400

-

Торговые предприятия

Рабочее место

10

200

15

0,47

0,46

70

4000

-

Предприятия общ. питания

Рабочее место

40

30

16

0,40

0,80

20

2500

20000

Учреждения бытового обслуживания

Рабочее место

10

60

18

0,50

0,20

5

200

2200

Коммунальные

Предприятия: бани

Место

5

33

25

0,32

1,2

1500

450

-

прачечные

Тонны сухого белья

120

5

15

0,44

1,0

2500

110

-

Гостиницы

Место

6

100

20

0,45

0,35

160

250

3600

Прочие организации и учреждения обслуживания

Человек

1

2500

18

0,44

0,12

5000

150

750

 Необходимо определить годовые тепловые расходы на начало и конец периода и объем капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения.

Годовые расходы тепловой энергии по видам тепловых нагрузок вычисляются на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий. Расход тепловой энергии на отопление жилых зданий определяется для муниципального и государственного и отдельно для частного фонда.

Для расчета годовых расходов тепловой энергии необходимо вычислить  ее часовые расходы.

Рассчитаем часовые расходы тепловой энергии для жилых зданий (начало периода):

Vзд жил. = 70 м3 * 80000= 5600000 м3

Vзд общ. = 5600000*20%=1120000 м3

Vзд нач. = 13440000 м3

Часовые расходы тепловой энергии на нужды теплоснабжения жилых и общественных зданий вычисляется по формуле:

,                           ( 5.1)

где Qо - расчетный тепловой расход тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий;

tвн - расчетная температура воздуха отапливаемых помещений (18 С);

tpo -  температура наружного воздуха  за отопительный период (-25 С);

Vзд - наружный строительный объем здания м3 ( в расчетах принимается, что норма объема жилых зданий на 1 чел. составляет 70 м3.)

q0 - удельная отопительная характеристика здания (0,45).

Годовой расчет тепловой энергии на отопление вычисляется по формуле:

,                                 (5.2)

где Qо - расчетный тепловой расход тепловой энергии на отопление жилых и общественных зданий, МВт-ч;

no - продолжительность отопительного периода  (205 дн.);

tсрo - средняя температура наружного воздуха за отопительный период

(-3,2оС).

Рассчитаем часовые расходы тепловой энергии для жилых зданий.

Vзд на начало периода = 70 м3 * 80000= 5600000 м3

tвн=180C, tро= - 250С, q0=0,45

Qо нач. =  5600000   * 0,45 * (18 - (-25)) * 10-6 = 108,36 МВт-ч.

Qгод = 3,6 * 108,36 * ((18+3,2) * 24 * 205/18+3,2) = 940428,9

Для жилых зданий годовой расход тепловой энергии на отопление (по формуле 5.2) = 940428,9 ГДж;      

Аналогично ведется расчет для общественных зданий.

Таблица 5.2 - Часовой и годовой расходы тепловой энергии на отопление для общественных зданий

Наименование учреждения

Объем здания на н.п., м2

Объем здания на к.п., м2

Qо на начало периода, МВт

Qо на конец периода, МВт

Qо на начало периода, ГДж

Qо на конец периода, ГДж

Детские учреждения

216000

222480

4,08

4,21

36132,48

37283,76

Школы, уч. завед.

480000

494400

8,25

8,51

73062

75364,56

Лечеб. учр.: больницы

194400

200232

4,01

4,13

35512,56

36575,28

Поликлин.

28000

28840

0,57

0,59

5047,92

5225,04

Культ.-просветите-е учрежд.

240000

247200

4,64

4,78

41091,84

42331,68

Торговые предп.

160000

164800

3,23

3,33

28604,88

29490,48

Предприятия общ. пит-ия

96000

98880

1,65

1,71

14612,4

15143,76

Учр. быт-го обслуж-ия.

48000

49440

1,03

1,06

9121,68

9387,36

Кому-е предп.

13200

13595

0,18

0,19

1594,08

1682,64

Прачечные

48000

49440

0,91

0,93

8058,96

8236,08

Гостиницы

48000

49440

0,92

0,95

8147,52

8413,2

Проч. орг-ии и учр. обс-ия

200000

206000

3,78

3,89

33475,68

34449,84

Итого

294462

303583,6

Расчет часового расхода тепловой энергии на вентиляцию рассчитывается только для общественных зданий и находиться по формуле:

 

,                                  (5.3)

где qв - удельная вентиляционная характеристика здания (0,7 Вт.м3);
t
ро - расчетная температура наружного воздуха для проектирования вентиляции (-25оС).

Расчет годовых расходов тепловой энергии на вентиляцию находится по формуле:

                    (5.4)

Таблица 5.3 -Часовой и годовой расходы тепловой энергии на вентиляцию для общественных зданий

Наименование учреждения

Объем здания на н.п., м2

Объем здания на к.п., м2

Qв на начало периода, МВт

Qв на конец периода, МВт

Qгод на начало периода, ГДж

Qгод на конец периода, ГДж

Детские учреждения

216000

222480

1,11

1,14

1275264000

1313521920

Школы, уч. завед.

480000

494400

2,47

2,55

2833920000

291893760

Лечеб. учр.: больницы

194400

200232

2,84

2,92

1147737600

1182169728

Поликлин.

28000

28840

0,34

0,35

165312000

170271360

Культ.-просветите-е учрежд.

240000

247200

4,74

4,88

1416960000

1459468800

Торговые предп.

160000

164800

3,16

3,25

944640000

972979200

Предприятия общ. пит-ия

96000

98880

3,31

3,41

566784000

583787520

Учр. быт-го обслуж-ия.

48000

49440

0,41

0,42

283392000

291893760

Кому-е предп.

13200

13595

0,68

0,71

155865600

80264880

Прачечные

48000

49440

2,06

2,12

283392000

291893760

Гостиницы

48000

49440

0,72

0,74

283392000

291893760

Проч. орг-ии и учр. обс-ия

200000

206000

1,03

1,06

1180800000

1216224000

Итого

10537459200

8146262448

Расчет часового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение находиться по формуле:

,                       (5.5)

где qн.с - норма потребления горячей воды на расчетную единицу (105л/сут.чел.);

m - число расчетных единиц потребления на 1000 жителей;

 t гв  и tхв - емпература горячей и холодной воды (55 и 5);

Т - период потребления горячей воды (24).

Годовой расход электроэнергии на горячее водоснабжение определяется по формуле:

=3,6(224+0,36*nₒ)*2,4 (5.6)

где  - среднесуточный расход тепловой энергии на горячее водоснабжение (МВт-ч);

n0 - продолжительность отопительного периода (205).

Для жилых зданий часовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение рассчитывается только на людей, живущих в домах с I уровнем благоустройства, и на начало расчетного периода равен:

= 105 / 24 * 80000 * (55 - 5) * 10-6 = 17,5 МВт-ч.

Для жилых зданий годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение на начало расчетного  периода:

= 3,6 * 17,5* (224 + 0,36 * 205) * 24 = 45027,36 ГДж.

Для общественных зданий часовой и годовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение приведен в таблице  5.4.

Таблица 5.4 -Часовой и годовой расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение для общественных зданий

Наименование учреждения

Объем здания, м2

Qг.в на начало периода, МВт

Qгод на начало периода, ГДж

Детские учреждения

216000000

0,005

12,86

Школы, уч. завед.

480000000

0,003

7,71

Лечеб. учр.: больницы

194400000

0,005

12,86

Поликлин.

28000000

0,0004

1,029

Культ.-просветите-е учрежд.

240000000

0,001

2,57

Торговые предп.

160000000

0,0014

3,602

Предприятия общ. пит-ия

96000000

0,0016

4,11

Учр. быт-го обслуж-ия.

48000000

0,0001

0,25

Кому-е предп.

13200000

0,015

38,59

Прачечные

48000000

0,625

1608,12

Гостиницы

48000000

0,002

5,14

Проч. орг-ии и учр. обс-ия

200000000

0,01

25,72

Итого

1722,56

Таблица 5.5 -Расчет потребления тепловой энергии  на коммунально-бытовые нужды города

Потребитель

Годовые расходы тепловой энергии, ГДж

отопление

вентиляция

горячее водоснабжение

Жилые здания

940428,9

-

45027,36

Общественные здания

294462

1180800000

1722,56

Всего

1234890,9

1180800000

46749,92

Вывод: годовые расходы в развитие  теплоснабжения города –1182081641  ГДж.

6. Электроснабжение

Исходные данные:

-уд. норма потребления электроэнергии на внутриквартирные нужды (без приготовления пищи): Wуд =320 кВт*ч/чел.

-уд. Норма расхода электроэнергии на лифт: Wуд = 40 кВт*ч/чел.

Расход энергии:

-Начало периода

Wж кв. = Wуд * N * 10-3 =320*80000* 10-3 =25600 кВт*ч/год.

Wж л. = Wуд * N * 10-3  =40*82400* 10-3   = 3296 кВт*ч/год.

W жил.общ.= Wж кв + Wж л. = 28896 кВт*ч/год.

N- численность населения

-конец периода:

Wж кв. =320*82400* 10-3 =26368 кВт*ч/год.

Wж л. =40*82400* 10-3 =3296 кВт*ч/год.

W жил.общ.= Wж кв + Wж л. = 29664 кВт*ч/год.

Общественные здания:

Wобщ = Wуд * m * N * 10-3

m – число удельной емкости

Wуд – удельная норма расхода электроэнергии на единицу емкости

Таблица 6.1-норма потребления электроэнергии общественных зданий

Наименование учреждения

m*W(число расченых ед.на 1000 жителей*уд. Расход эл. Энергии, кВт*ч/чел.

Wo начало периода

кВт*ч/год

Wo конец периода,  кВт*ч/год

Детские учреждения

9000

720

7416

Школы, уч.завед.

12000

960

988,8

Лечеб. учр.: больницы

8100

648

667,44

Поликлин.

7000

560

576,8

Культурно-просветительские учереждения

40000

3200

3296

Тооговые предприятия

40000

3200

3296

Предприятия общ. пит-ия

60000

4800

4944

Учр. бытового обслуживания

2000

160

164,8

Коммунальные предприятия

2250

180

185,4

прачечные

13200

1056

1087,7

Гостиницы

1500

120

123,6

Проч. организации и учр. обс-ия

150

12

12,36

Итого

15616

16084,5

Прирост эл. энергии: Woк. – Woн. = 468,5кВт*ч/год = 1 МВт

Затраты на строительство электростанций на 1МВт = 11000 min окладов:

1*11000*4300=4432010000 руб.=43,3 млн.руб.

Протяженность электросетей составляет 0,07 м на 1 м2 общей площади:

0,07*614468000=43012760 м = 43013 км

Стоимость прокладки электросетей = 450 min окладов на 1 км сетей:

450*4300*43013=83230155000 руб.

Вывод : общие затраты в электроснабжении составят 83230155000 руб.

7. Газоснабжение

В жилом секторе города природный газ используется для приготовления пищи в 100% квартир.

Удельная норма потребления газа в жилых квартирах Qpн = 33,52 МДж/чел.:

- с газовыми плитами и централизованным горячим водоснабжением - 100 м3 /(чел.-год)

-удельная стоимость прокладки газового потребления – 2 миинимальных оклада за 1 погонный метр

- удельные капиталовложения в строительство газовых сетей низкого давления – 0,9 МРОТ на человека

-расход газа 1 ГРП=3 млн. м3 /год

-стоимость строительства ГРП – 448 минимальных окладов.

Годовой расход газа в жилых квартирах на горячее водоснабжение и приготовление пищи определяется как сумма произведений численности населения, проживающего в квартирах с определенным уровнем благоустройства, на соответствующую удельную норму потребления газа:

V n.n. = Ч*W удi      (7.1)                                   

Ч - численность населения.

W удi- удельная норма потребления газа в домах с соответствующем уровнем благоустройства, (100 м3/чел.год).

V n.n  =80000*100=8000000м3 /год; Vк..n   =82400*100=8240000 м3 /год

Расход газа учреждениями и предприятиями коммунального обслуживания определяется по формуле:

  (7.2)

V- годовой расход газа в учреждениях и предприятиях обслуживания

Vуд - норма удельного расхода газа на расчетную единицу  потребления, МДж/год

m - число расчетных единиц на 1000 человек

N - численность населения, тыс. чел.

Vнач.=((3800*90)+(240+2900)+(13,5*3200)+(35*84)+(40*20000)+(10*2200)+(6*3600)+(1*75)*80)/33,52=4600990,45 МДж/год

V к. =(1927815*82,4)/33,52=4901263,61 МДж/год

Расход газа на нужды централизованного теплоснабжения определяется по формуле:

 (7.3)

Qгод - суммарный годовой расход  тепловой энергии

1,15 - коэффициент, учитывающий потери энергии в тепловых сетях, расходы на собственные нужды;

.ц.т - КПД системы централизованного теплоснабжения (0,8)

На начало расчетного периода:

V ц.т =1,15*(24674440/33,52*0,8)=1058791,2  м3/год

На конец расчетного периода:

V ц.т =1,15*(24744694/26,8)=1061805,8 м3/год

Общий годовой расход газа на коммунальные нужды по городу:

-начало периода:80000 +4600990,45 +1058791,2=5739781,65 МДж/год

-конец периода: 82400+4901263,61 +1061805,8= 6045469,41 МДж/год

Прирост потери газа: 6045469,41 - 5739781,65=305687,76  МДж/год

Суммарные капитальные вложения в развитие системы газоснабжения города складываются из затрат на прокладку газовых сетей высокого и низкого давления и стоимости газораспределительных пунктов, которые будут построены в течение расчетного периода.

Дополнительное число ГРП: 305687,76/3000000=1

Стоимость:1*448*4300=1926400 руб.

Стоимость газовых сетей низкого давления определяется по формуле:

З н.д. = (Nк - Nн)*Ку  (7.4)

Nк, Nн - численность населения на начало и конец расчетного периода, чел;

Ку - удельные капитальные вложения в строительство газовых сетей низкого давления, руб./чел.(0,9)

Зн.д. = (82400 - 80000)*(0,9*4300)=9288000 руб.

Прирост протяженности сетей  высокого давления  пропорционален приросту общей площади жилого фонда равен 0,03 м на 1 м2 в общей площади. Стоимость газопровода высокого давления 2 МРОТ на 1 км погонного метра.

(614468000-2498000)*0,03=18359100 м2

18359100*2*4300=157888260000 руб.

Общие кап. вложения в развитие системы газоснабжения города:

9288000+1926400+157888260000=15817412000 руб.

8. Городское благоустройство

Исходные данные:

- протяженность городских улиц и проездов 238 км.

- площадь городских зеленых насаждений 340 га.

- протяженность освещаемых проездов 32,13 км.

Таблица 8.1 - Исходные данные по площади улиц в старой части города

Категория улиц

Ширина элементов поперечного профиля, м

Протяженность, %

Примечание

проезжая часть

тротуары

1. Магистральные улицы общегородского значения

18

7

7 (3,64)

Борт гранитный

2. Магистральные улицы районного значения

10

5

10 (5,2)

Борт гранитный

3. Улицы местного значения

4

2

38 (19,76)

Борт бетонный

4. Проезды

3

1,5

45 (23,4)

-//-

Итого:

100 (52)

       Протяженность бортов магистральных улиц общегородского значения в 3,6 раза больше протяженности самих улиц. Протяженность бортов магистральных улиц районного значения и улиц местного значения в 1,8 раза больше протяженности  этих улиц. Протяженность бортов проездов равна длине проездов.

Таблица 8.2 -Исходные данные для расчета  площади элементов улиц в новых районах  города

Категория улиц

Ширина элементов поперечного профиля, м

Протяженность , %

Примечание

проезжая часть

тротуары

1. Магистральные улицы общегородского значения

22

10

7 (2,128)

Борт гранитный

2. Магистральные улицы районного значения

14

9

10 (3,04)

Борт бетонный

3. Улицы местного значения

6

3

38 (11,552)

-//-

4. Проезды

3,5

1,5

45 (13,68)

-//-

Итого:

100 (30,4)

Таблица 8.3 - Исходные данные для расчета  капитальных вложений в дорожное хозяйство города

Виды работ

Средняя стоимость, количество минимальных окладов на ед. измерения

Количество единиц измерения

I. Новая часть города

Устройство цементобетонного покрытия на проезжей части магистральных улиц общегородского значения, кв. м

0,73

46,816

Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части магистралей районного значения, кв. м

0,65

42,56

Устройство асфальтобетонного покрытия на щебеночном основании на проезжей части улиц местного значения и проездах, кв. м

0,49

69,312

Устройство тротуаров, кв. м

0,21

50,464

Установка гранитного борта, м

1,51

468,16

Установка бетонного борта, м

0,65

383,04

Прочие дорожные работы в городе

10% стоимости дорожно-строительных работ в городе

II. Старая часть города

Реконструкция существующих улиц, кв. м

Укладка слоя асфальтобетона толщиной 5 см по черному щебню  и  булыжной мостовой

0,21

290,16

Устройство тротуаров из железобетонных плит на песчаном основании

0,33

29,016

Ремонт асфальтобетонного покрытия

0,27

58,032

Капитальный ремонт существующих улиц:

наращивание асфальтобетонного слоя толщиной 3 см на существующих тротуарах

0,15

14,51

Прочие работы по реконструкции и капитальному ремонту

10% стоимости основных работ

Таблица 8.4 - Исходные данные для расчета капитальных вложений в озеленение города

Виды зеленых насаждений

Удельный вес видов зеленых насаждений %

Площадь зеленых насаждений, кв. м на 1 жителя в конце расчетного периода

Стоимость закладки

1 га зеленых насаждений, количество минимальных окладов

Всего зеленых    насаждений общего пользования

100

24

-

в том числе:

общегородских

46

11

1733

жилых районов

33

8

800

жилых микрорайонов

21

5

1000

Благоустройство территории

Важнейшей составной базой современного городского хозяйства  является внешнее благоустройство города. В его состав входят:

- дорожное хозяйство (дороги,  мосты, тротуары, водостоки и т.д.);

- зеленое хозяйство (городские зеленые насаждения, защитные зеленые зоны, питомники декоративных растений);

- санитарная очистка (уличная и домовая);

- уличное освещение;

- водоемы;

- элементы архитектуры малых форм.

Необходимо рассчитать объемы  капитальных вложений в развитие дорожного и зеленого хозяйств, имеющих значительный удельный вес в общем объеме затрат на благоустройство. Чтобы учесть затраты на развитие остальных элементов благоустройства, необходимо полученную сумму увеличить на 20 %.

Необходимо определить объемы дорожно-строительных работ в связи с расширением территории города, а также объемы работ по реконструкции и капитальному ремонту дорожных объектов. Протяженность улиц во вновь застраиваемых районах принимается из расчета 1 м на 1 жителя, проживающего в новом районе, и составляет 30,4 км. Также в течение расчетного периода 10% площади проезжей части всех улиц в старой части города требуют реконструкции и 20% - капитального ремонта. Кроме того, за этот же период необходимо реконструировать 5% площади существующих тротуаров и 10 % площади существующих тротуаров капитально отремонтировать.

Таблица 8.5 - Расчет капитальный вложений в дорожное хозяйство города

Виды работ

Сумма, руб

I. Новая часть города

Устройство цементобетонного покрытия на проезжей части магистральных улиц общегородского значения, кв. м

146955,42

Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части магистралей районного значения, кв. м

118955,2

Устройство асфальтобетонного покрытия на щебеночном основании на проезжей части улиц местного значения и проездах, кв. м

146040,38

Устройство тротуаров, кв. м

45568,99

Установка гранитного борта, м

3039762,88

Установка бетонного борта, м

1070596,8

Прочие дорожные работы в городе

45787,97

Итого

4494712,44

II. Старая часть города

Реконструкция существующих улиц, м2:

Укладка слоя асфальтобетона толщиной 5 см по черному щебню  и  булыжной мостовой

262014,48

Устройство тротуаров из железобетонных плит на песчаном основании

41173,71

Ремонт асфальтобетонного покрытия

67375,15

Капитальный ремонт существующих улиц:

наращивание асфальтобетонного слоя толщиной 3 см на существующих тротуарах

9358,95

Прочие работы по реконструкции и капитальному ремонту

37992,23

Итого

417914,52

Площади городских зеленых насаждений на начало и на конец расчетного периода приведены в таблице 4. Рассчитаем капитальные вложения в озеленение города (таблица  8.6).

Таблица 8.6 - Расчет капитальных вложений в озеленение города

Виды зеленых насаждений

Площадь зеленых насаждений на начало периода, га

Площадь зеленых насаждений на конец периода, га

Стоимость

1 га, руб

Затраты, руб

Всего зеленых    насаждений общего пользования

480

49,4

-

171416920

в том числе:

Общегородских

220,8

22,8

1173

115000920

жилых районов

158,4

16,4

800

56416000

жилых микрорайонов

100,8

10,3

1000

44290000

Капитальные вложения в благоустройство города составят:

(4494712,44+417914,52+171416920) * 1,2 = 211595456 рублей

9. Городской пассажирский транспорт

Система городского транспорта включает в себя:

- средства передвижения;

-обслуживающие объекты (стоянки, депо, станции технического обслуживания)

1) число перевезенных автобусом пассажиров (начало периода):

Пi = Минв * Кв * Рср * Vэ * a* Д   (9.1)

Минв  - инвентарное число единиц подвижного состава (возьмем 60)

Кв  - коэффициент выпуска парка i-того вида транспорта (0,7)

Рср – среднесуточная продолжительность работ транспорта (16 часов)

Vэ – средняя эксплуатационная скорость (20 км/час)

a - число пассажиров на 1 машину (7 чел.)

Д – число дней работы (365)

Пн= 60*0,7*16*20*7*365=34339200 чел.

2)общая подвижность  населения:  

Р= П/Н (9.2)

П- число перевезенных пассажиров

Н- численность населения

Р=34339200/80000=430  

3) количество инвентарного числа единиц подвижного состава на конец расчетного периода:

Минв.= (Р* численность населения в конце периода)/( Кв * Рср * Vэ * £ * Д ) (9.3)

Минв.=(430*82400)/( 0,7*16*20*7*365)=62 машины

4) число перевезенных автобусом пассажиров (конец периода):

Пк.=62*0,7*16*20*7*365=35483840 чел.

5) годовой объем работы каждого транспорта:

П год.=П.* Li  (9.4)   

П- число перевезенных автобусом пассажиров

Li - протяженность путей

П год.н.=34339200*88=3021849600 чел.-км

П год.к.=35483840*(88+14,7)=3644190368 чел.-км

6) потребное число подвижного состава:

WД =   (9.5)

a - коэффициент = 0,9, учитывающий что часть перевозок будет осуществляться индивидуальным пассажирским транспортом

β – коэффициент сезонной неравномерности потока (1)

t – вместимость подвижного состава (65)

d – средний коэффициент наполняемости (0,35)

r- % перевозок, осваемый подвижным составом данной вместимости (50)

WДн = (3021849600*0,9*1*50)/(365*20*16*65*0,35*1000)=52 шт.

WДк. = 1639885666500/2657200000= 62 шт.

7) стоимость автобусов:

62-52=10 шт.

400*4300*10=17200000 руб.

8) стоимость машино-мест:

320*4300*10=13760000 руб.

Экономию финансовых средств можно провести за счет увеличения коэффициента выпуска. При  коэффициенте выпуска равном 0,8 :

1)П= 52*0,8*16*20*7*365=34012160 чел.

2) Рн=34012160/80000=426

3)Минв.= (426*82400)/( 365*7*20*16*0,8)=54 машин

4)Пк=54*0,8*16*20*7*365=35320320 чел.

5)Пгод.н=34012160*88=2993070080 чел.-км

Пгод.к=35320320*102,7=3627396864 чел.-км

6)WДн =(2993070080*0,9*1*50)/2657200000=51 шт.

WДк. =(3627396864*0,9*1*50)/2657200000=163/3=54 шт.

7)54-51=3 шт.

3*400*4300=5160000 руб.

8)320*4300*3=4128000 руб.

Итого капитальные вложения после увеличения коэффициента выпуска составят 9288000 руб. Экономия составит 21672000 руб.(21,6 млн.руб.)

Вывод: капитальные вложения в развитие транспортного хозяйства составляют 30960000 руб. При увеличении коэффициента выпуска экономия составит 21,6 млн.руб

2. РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА С УЧЁТОМ ФИНАНСОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Реализация комплексной программы развития городского хозяйства базируется на устойчивом финансовом обеспечении.

Финансирование мероприятий программы возможно путём привлечения централизованных и нецентрализованных средств. К централизованным финансам относятся, прежде всего, бюджетные средства, а к нецентрализованным - привлечённые инвестиции.

Определение величины бюджетного финансирования программы проводится, исходя из потребности городского хозяйства в капитальных вложениях, рассчитанной в 1-м разделе данной работы, и заданного ограничения по объёму бюджетных ресурсов (см. задание).

Расчёт величины бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы, проводится по форме табл.26.

Таблица 9.1  - Основные показатели развития городского хозяйства

Показатели

Ед. измерения

На нач. пер.

На конец пер.

Изменения

.Жилищный фонд

1

Общая площадь

тыс.м2

1200

1248000

12360000

2

Жилая площадь

тыс.м2

865000

32776000

31911000

3

Уровень жил. Обесп.

м2/чел.

15

23

4

Капит. Ремонт

м2/чел.

600

-

-

5

Нов. жил.стро-во

тыс.м2

1278800

2557600

1278800

Водоснабжение и канализация

1

Протяж. гор. водоп. сети

км

62,5

225,7

163,2

2

Мощность головн. соор. водоп.

м3

10000

-

-

3

Суточный объем хоз.-питьевого водопотреб.

тыс.м3

18,8

57,39

38,59

4

Потреб-е воды одним жителем в сутки

л/чел.сутки

650

-

5

Протяж. канализ. Сети

км

36,2

13,2

6

Мощность головн. соор.канализации

тыс.м3

18,8

57,39

38,59

Теплоснабжение

1

Час.расход тепловой энергии на гор.водоснабж. для жил.зд.

ГДж

45027,36

541228,87

496201,51

2

Годовой расход тепловой энергии для жилых зд.

ГДж

940428,9

988506,72

48077,82

3

Часовой и годовой расход тепловой энергии на отопление для обще-х зд.

ГДж

294462

303583,6

9121,6

4

Часовой и годовой расход тепловой энергии на вентиляцию для обще-х зд.

ГДж

10537459200

8146262448

7092526528

5

Часовой и годовой расход тепловой энергии на гор. водоснабж для обще-х зд.

ГДж

45027,36

463781,81

418754,45

Газоснабжение

1

Уд. норма потреб. газа   

м3/чел.год

8000000

8240000

240000

2

Год.расход газа в уч-ях и пред.обслуж.

м3/чел.год

4600990,455

49012663,603

44411673,2

Электроснабжение

1

Расход электроэн.на внутри квартир-е потреб.

кВт/год

25,6

26,4

0,8

2

Уд.норма расх. Электроэн. на ед.емкости

кВт/год

15616

16084,5

468,5

6. Городское благоустройство

1

Протяженность улиц

км

80

82,4

2,4

Гор.пассаж. транспорт

1

Подвижность нас-я (с коэф. 0,7 и 0,8)

Чел.

400

490

416

476

16

2

Протяж. авт. Маршрута в старой части

км

69708576

111455232

72112320

108315648

2403744

3

Вместимость авт.

число мест

65

65

-

Таблица 9.2 Распределение капитальных вложений в жилищно-коммунальное хозяйство города по отрослям на плановый период

№ отрасли

Отрасли гор.хоз-ва

Капитальные вложения в нов.строи-во

всего руб.

в % к итогу

1

Жилищная сфера, всего, в том числе:

-капремонт

35628000

0,63

2

Водоснабжение и канализация

2092552

1174932000

0,03

3

Городской пассажирский транспорт

30960000

0,55

4

Городское благоустройство

211595456

0,11

5

Теплоснабжение

1182081641

21,3

6

Газоснабжение

83230155000

21,28

7

Электроснабжение

3122552500

56,1

8

Итого

5575297932

100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность данной работы заключается в том, что от уровня развития городского хозяйства зависят условия труда, быта и отдыха населения, комфортность проживания в городе.

Городское хозяйство современного большого города - это сложный комплекс, включающий в себя службы, предприятия, объекты, сети жилищного хозяйства, коммунальной инфраструктуры, бытового обслуживания населения, торговли и общественного питания, транспорта, связи.

В результате расчетов на городское хозяйство потребуется 5575297932                                  руб. капитальных вложений.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

  1.  Бузырев, В.В. Экономика жилищной сферы : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / В.В. Бузырев, В.С. Чекалин; Рец. : В.В. Томилов, Ю.П. Панибратов; МО РФ. – М.: ИНФРА-М, 2010.
  2.  Вишневская, Е.В. Экономика жилищно-коммунального хозяйства : Учебно-практическое пособие для студентов заочной формы обучения / Е.В. Вишневская; Рец.: Г.И. Ткаченко, Н.В. Наследникова; Федеральное агентство по образованию, Каф. экономики и управления на предприятии фак. управления и предпринимательства БелГУ; БелГУ. – Белгород : БелГУ, 2006.
  3.  Денисов, С.В. Комплексное развитие городов и городского хозяйства : Учебно-практическое пособие для студентов заочной формы обучения / С.В. Денисов; Рец. : С.М. Ягуткин, Т.Н. Флигинских; Федеральное агентство по образованию, Каф. экономики и управления на предприятии городского хозяйства фак. управления и предпринимательства БелГУ; БелГУ. – Белгород : БелГУ, 2009.
  4.  Жуков, Д.М. Экономика и организация жилищно-коммунального хозяйства города: Учебное пособие для студентов вузов / Д.М. Жуков – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003 7. Занадворов В.С., Занадворова А.В. Экономика города: Учеб. пособие.-   М.: ИКЦ «Академкнига», 2008. 5. Инженерно-экономические основы градостроительства : Учебно-методический комплекс; Экономический фак. БелГУ / Авт.-сост. : С.М. Ягуткин, Е.В. Аноприева; Рец.: К.В. Павлов, И.Г. Горбунов; БелГУ. – Белгород : БелГУ, 2005.
  5.  Комплексная программа развития городского хозяйства : МУ к курсовой работе / для специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии (городского хозяйства)» / Сост. д.э.н., проф. В.С. Чекалин. – СПб. : изд-во СПбГИЭУ, 2011 г.
  6.  Лекции по экономике города и муниципальному управлению : Учебное пособие; Институт экономики города / Науч. ред. А.С. Пузанов, Данное издание подготовлено и напечатано при поддержке Агенства США по международному развитию (USAID). – М. : Институт экономики города, 2004.
  7.  Маслов, Н.В. Градостроительная экология : Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Городское строительство и хозяйство" / Н.В. Маслов; УМО вузов РФ / Под ред. М.С. Шумилова; МО РФ. – М.: Высшая школа, 2009.
  8.  Николаевская, И.А. Благоустройство территорий : Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 2902 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / И.А. Николаевская; Рец. : Б.А. Ягунов, В.В. Путилин; МО РФ. – М. : Академия: Мастерство, 2008.
  9.  Николаевская, И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок : Учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 2902 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / И.А. Николаевская; Рец. : Б.А. Ягупов, В.В. Путилин; МО РФ. – М. : Академия, 2011.
  10.  Семёнова Т.Ю. Комплексное развитие городов и городского хозяйства: Учеб. пособие. СПб: СПбГИЭУ, 2009

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12817. Исследование стабилизированного преобразователя постоянного напряжения 699 KB
  Лабораторная работа №9 Исследование стабилизированного преобразователя постоянного напряжения 1.Цель работы Изучение схемы и принципа действия стабилизированного преобразователя постоянного напряжения СППН и экспериментальное определения его параметро
12818. Исследование однофазного двухполупериодного тиристорного выпрямителя 2.7 MB
  Лабораторная работа №10 Исследование однофазного двухполупериодного тиристорного выпрямителя 1.Цель работы Знакомство с построением и принципом действия снятие основных характеристик однофазного двухполупериодного тиристорного управляемого выпрямител...
12819. Исследование полупроводникового стабилизатора напряжения непрерывного действия 751 KB
  Лабораторная работа №11 Исследование полупроводникового стабилизатора напряжения непрерывного действия 1. Цель работы Изучение принципа действия полупроводникового компенсационного стабилизатора напряжения непрерывного действия экспериментальное исс
12820. Исследование работы феррорезонансного стабилизатора напряжения 295 KB
  Изучение и экспериментальное исследование основ феррорезо-нансной стабилизации напряжения на базе промышленного образца феррорезонансного стабилизатора, снятие его основных рабочих характеристик.
12821. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 176.5 KB
  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ Цель работы Изучение схемы и принципа действия стабилизированного преобразователя постоянного напряжения СППН и экспериментальное определения его параметров. Литер...
12822. ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКОВЫХ ФРЕЗ ФАСОНННОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИНТОВОЙ КАНАВКИ СВЕРЛА 1.37 MB
  ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКОВЫХ ФРЕЗ ФАСОНННОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИНТОВОЙ КАНАВКИ СВЕРЛА Цель работы: спроектировать твердотельную модель фрезы для обработки винтовой канавки сверла. Построение исходного профиля канавки сверла. Для создани
12823. Схемы и средства измерений отклонений расположения поверхностей и осей 1.86 MB
  Лабораторная работа № 2 Схемы и средства измерений отклонений расположения поверхностей и осей Цель работы: изучить схемы и средства контроля отклонения от параллельности оси и плоскости отклонения от перпендикулярности оси и плоскости отклонения от перпендикул
12824. Измерение отклонений расположения и суммарных отклонений формы и расположения тел вращения 4.94 MB
  Лабораторная работа №4 Измерение отклонений расположения и суммарных отклонений формы и расположения тел вращения. Цель работы: Изучить методы и средства измерений отклонения от соосности отклонения от параллельности плоскостей радиального торцевого и по
12825. Выбор универсальных средств измерения (СИ) линейных размеров деталей «вал» и «фланец» 852.5 KB
  Лабораторная работа №2 дополнение Выбор универсальных средств измерения СИ линейных размеров деталей вал и фланец Цель работы: освоить директивный подход к выбору универсальных СИ. Теоретическая часть Факторы которые необходимо учитывать при выборе уни